12月25日,MG电子交航党委审计委员会2023年度第三次会议在公司403会议室召开,公司党委审计委员会成员、审计部整幼我员参与会议;嵋橛晒镜澄榧恰⒍鲁ぁ⒌澄蠹莆被嶂魅涡焐倩鞒。
会议通报进建了习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话心灵;听取了近期审计工作汇报及内表审计整改情况传递,审议并通过了有关审计汇报及2024年度审计项目打算,与会辅导进行了互换讲话。
会议要求,一是要提高政治站位,全面落实集团及公司党委各项审计决策部署,聚焦工作重点,进一步提高审计工作质量和工作水平;二是要狠抓整改落实,做好审计整改“后半篇文章”,压紧压实整改责任,持续督导内表审计整改。三是要经营推动审计打算,全力以赴高质量实现2024年度审计工作,对峙应审必审,凡审必严,扩大内部审计监督覆盖面,同时有效整合审计资源,做到“一审多项、一审多果、一果多用”。