9月15日下午,MG电子投资治理公司党委审计委员会2023年度第七次会议在安建大厦1521会议室召开;嵋橛晒镜澄笔榧恰⒆芫怼⒌澄蠹莆被嶂魅涡缓楸鞒。
会议听取了公司审计整改工作情况的汇报,审议通过有关项目审计汇报、2023年度内控自评价工作规划等议案,并对有关工作进行了钻研部署。
会议要求,一要提高政治站位和思想意识。全面落实集团及公司党委对审计工作的要求部署,萦绕年度审计工作工作和内控自评价工作要求,提升审计工作效能;二要切实将审计整改工作落实到位。当真落实好审计整改“下半篇文章”,压紧压实整改责任,造订整改规划,成立“四个清单”,定期报送整改进展;三要强化项目治理、提升履职水平。项目公司要加大对参建单元的监管力度,要求各单元严格合同履约意识,提高项目建设过程服务质量。四要强化审计了局使用和追责问责。深刻查摆典型性、普遍性等类似问题,做到举一反三,同时加大对违规违纪问题线索的追责问责力度,充分阐扬审计监督效力。